工作职责:1、按照内部审计项目方案和程序,通过团队协作执行常规审计项目,对企业风险管理、内部控制和治理情况进行监督检查和评价;2、向上级负责人提交各项目下的审计和评价结果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施;3、协助完成各类项目的数据分析、统计,档案收集和整理归档工作;4、完成领导交办的其他工作。任职资格:1、政治立场坚定,拥护中国共产党的领导和社会主义制度,具有良好的政治素养和道德品行,中共党员优先;2、审计、财务会计、金融等相关专业,全日制硕士及以上学历;3、掌握一定的财务会计、审计等相关知识和财税政策法规,具有良好的计算机运用能力,在会计师事务所有实践经验者优先考虑;4、具有风险导向思维,快速学习能力,较强的语言表达能力、沟通协调能力和组织能力;5、能适应频繁出差工作。