一、工作职责:1.内控体系:根据上市公司内控要求完善公司内控体系,内外沟通协调,推进内控自检;2.流程与制度梳理:组织对公司制度和业务流程的梳理、整合和适时修订与更新,做好公司内部规章制度和业务流程的建设和优化工作,并负责监督制度及流程的执行;3.常规与专项内审:负责对公司日常经营活动做好合规性审计,开展各类常规、专项审计工作,编制审计报告;4.风控合规:对企业财务管理、内部控制、风险管控方面进行审查,提交独立的风控合规意见,提出管理建议并跟进、监督执行;5.其他:完成上级交办的其他工作。二、任职要求:1.学历与专业:全日制本科及以上,会计、财务、审计、法律或相关专业;2.工作经验:3年以上财务或审计工作经验,有制造企业1年以上内审工作,有上市公司相关岗位或会计师事务所工作经验者优先;3.专业知识:熟悉中国会计准则和审计准则,熟悉制造业内部审计工作优先;4.专业技能:熟练使用Excel,PPT等办公软件,有应用ERP软件经验者优先;5.软性要求:强烈责任感,原则性强,善于沟通,学习力强,有较强组织能力;6.加分项:英语流利者优先。注:无制造业工作经验者***!!!