岗位职责:1、 对控股公司进行审计工作的开展。2、 根据公司的管理制度及其他相关内部管理制度,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法。3、 主持公司内部经营审计、离职审计及专项审计工作,编制审计报告,提出问题和调整建议,报董事会作为决策依据。4、 执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。5、 组织对集团各公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计。任职要求:1、 大学本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业2、 具有3年以上同岗位工作经验,有医药行业经验者优先。3、 精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财务审计处理经验。4、 对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。5、 CPA、CIA、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。6、 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,良好的敬业精神和职业道德操守,具有团队合作精神。