职位描述1、协助部门负责人完成年度审计计划的制定并组织实施,确保各项工作有序开展;2、基于风险的原则,定期对相关业务/流程进行审计,制定审计计划、方案,且负责审计过程中的现场测试、访谈、抽样等。3、开展公司内部各类专项审计、包括但不限于:资产管理、采购、生产流程、财务审计等,指导内审专员并审阅团队的工作、把控审计质量、提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计缺陷整改;4、对公司内控制度的合理性和执行有效性及风险控制状况做出评价,预警相关风险,并提出整改意见或者建议;5、积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环;6、负责监督业务流程或舞弊高危环节,参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作;7、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查等相关工作;职位要求1、本科或以上学历,审计、财务管理或经济学等专业,有内控、内审相关资格证书或 CPA 证书尤佳;2、3年以上内审内控相关工作经验,有四大会计事务所或者咨询公司经验,从事过上市企业内控流程梳理工作优先考虑;3、对内部审计和内控方向有较深的理解和认识,有丰富的内部审计技术和理论能在实际中运用,并熟练掌握内部控制基本理论和法规要求;4、具有良好的分析解决问题能力,逻辑思维能力及较强的风险控制的能力;5、熟练的英语沟通能力(国外有分子公司)。