职责描述:1、根据年度规划,开展集团的内控内审工作,包括经营业绩审计、流程审计、专项审计等,实施审计,复核审计底稿,修订并签发审计报告,完成现场审计沟通;2、对关键业务流程实施审计,进行评价并提出改善建议,优化各条线业务流程,减少运营管理风险,降低公司各类运营成本,完善合规检查体系。3、参与建立健全公司内部控制体系,制定和完善内部控制制度,开展内部控制风险评估,识别、分析和评估公司面临的各类风险,并监督和检查公司内部控制制度的执行情况,及时发现和纠正内部控制缺陷;4、及时汇报发现的风险、问题及违规事项,对审计问题提出可行性的解决方案,并跟踪落实;5、日常及专项审计,及业务流程建设,参与反舞弊项目的调查6、负责对接会计事务所及其他外部机构内控尽调评价事宜。7、完成上级领导交办的其他工作.任职要求:1、3 年以上内控、审计、合规相关工作经验; 熟悉服装零售行业的经营管理流程,具有服装行业上市公司背景优先考虑;2、具有审计、会计中级以上职称,有 CPA、CIA 等资格者优先;3、具有良好的职业道德,为人坦诚正直,责任心强;4、具有良好的逻辑思维能力、善于观察分析能力;5、有良好的团队合作精神和沟通能力,能承受一定的工作压力;6、具有敏锐的洞察力、防范控制缺陷、经营风险的实操经验。