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上海实业控股有限公司内审部内控审计岗位(J10027)
2-4万
人 · 本科 · 10年及以上工作经验 · 性别不限2024/08/21发布
五险一金补充公积金年终奖金交通补贴餐饮补贴通讯补贴定期体检专业培训

金钟广场

公司信息
上海上实(集团)有限公司

国企/10000人以上

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职位描述
工作职责:
1、按照部门要求,参与各类审计项目,担任主审或项目骨干,完成审计工作任务,形成审计工作成果。
2、对被审单位的内控体系建设和内控执行现状进行检查和评价,识别和评估内控缺陷,提出加强内控体系建设和强化内控执行的建议。
3、督促被审计单位落实内控管理的审计整改,检查验收审计整改结果,跟踪持续整改事项。
4、参与制度建设及其他部门交办的日常性工作。
任职资格:
1、具备较强的政治素质、良好的职业道德和团队合作精神;。
2、本科及以上学历,年龄45岁以下;
3、熟悉基建环保、房地产、消费品等行业内部控制和风险管理相关规定和流程,熟悉相关行业的企业运作,具备企业审计、内部控制及风险管理或相关中介机构5年以上工作经验;10年以上工作经验者优先;
4、持有中级及以上职称或行业注册类证书如CPA、CIA等资质优先;
5、擅长沟通,理解能力强,具有较强的文字表达能力。

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