工作职责:1、按照公司审计中心要求,参与各类审计项目,担任主审或项目骨干,完成审计工作任务,形成审计工作成果。2、对被审单位的内控体系建设和内控执行现状进行检查和评价,识别和评估内控缺陷,提出加强内控体系建设和强化内控执行的建议。3、督促被审计单位落实内控管理的审计整改,检查验收审计整改结果,跟踪持续整改事项。4、参与制度建设及其他部门交办的日常性工作。任职资格:1、具备较强的政治素质、良好的职业道德和团队合作精神;。2、本科及以上学历,年龄45岁以下;3、熟悉医药行业内部控制和风险管理相关规定和流程,熟悉医药企业运作,具备企业审计、内部控制及风险管理或相关中介机构5年以上工作经验;10年以上工作经验者;4、持有中级及以上职称或行业注册类证书如CPA、CIA等资质优先;5、擅长沟通,理解能力强,具有较强的文字表达能力。