岗位职责:1、负责及时整理并归档部门内的项目文件、资料;负责所有采购合同(本部及子公司)的台账登记及审核工作,并归档保留;2、组织子公司及各职能部门完善各项内控制度及标准流程,实施内部各类内控检查;3、复核内控工作底稿,确定内控工作报告,提出最终内控意见,并编制年度内控测评报告;4、配合华域审计室安排的各类年度检查工作,完成对公司的内控KPI考核要求;任职要求:1、本科及以上学历,财务、工程审价、机电、机械相关专业;2、工作细致,学习能力强,具有较强的沟通能力与抗压能力;3、具有较强的责任心,良好的职业操守;4、熟练掌握EXCEL/PPT等OFFICE 软件,及相关审价软件;5、有3年以上相关工作经验;