岗位职责:1、根据审计计划完成审计工作(例行、专项),编制工作底稿,编制审计报告;2、对公司的经营管理情况进行调查分析,提出关于审计改善计划的建议;3、跟进审计建议和整改情况,并实施后续审计;4、检查各部门业务流程的合理性和有效性,确保公司运营的规范性。5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。6、协助参与内部控制制度的评价,完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作,提供日常风控及合规层面的咨询建议。7、对各类检举、投诉事件进行调查,并出具调查或监察报告,推动企业廉政工作。任职要求:1、大专以上学历,会计学或审计学相关专业;2、1-3年大型企业或者上市公司内部控制或内部审计工作经验;具有食品行业或工程公司工作经验者优先。3、熟悉企业内部审计程序及内部审计标准,了解上市公司国内内部控制基本规范的相关要求;4、具备较好的审计技能,可独立开展审计工作。5、较强的逻辑思维、分析判断能力,良好的口头表达及文档撰写能力,较强的沟通能力和团队合作精神,责任心、执行力强。