1、 拟定项目审计计划,执行审计(含舞弊调查);2、 各类审计档案资料整理;3、 维护对口管规和内控制度,编制标准审计作业程序;4、 协助及维护内审、内控、风控制度的建立;5、 协助主管进行内部控制及风险管理;6、 协助对公司内部控制制度及风险管理机制的培训和宣导;7、 完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。任职资格:1、本科以上学历,财务、生技、工商管理等相关专业毕业;2、熟悉快销品产业及有相关内审证照着为佳;3、有财务、内部审计、内控、风控工作经验者优先;4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。