1. 主持审计中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;2. 组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;3. 根据公司下达的工作目标和指标,制定审计中心的考核指标;4. 组织部门考核和评价,签认部门考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;5. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;6. 组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;7. 组织对公司开展经济效益和财务收支审计;8. 组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;9. 定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;10. 对企业内部控制中的风险管理状况进行审查和评价;11. 对公司资金、财产、权益的安全、完整进行审计监督、对异常情况提出建议;12. 对各部门管理的经济性、效率性、效益性进行监督和评价、为公司的决策和高管的任用提供依据;13. 对公司高层管理人员的离任调任进行任期内经营管理情况的审计;14. 完成董事会交办的其他审计工作。任职要求:1、本科以上学历,审计/财务/法律相关专业;2、8年以上大型集团公司工作经验,具备良好的沟通协调能力;3、具有较强风险意识/较高风险敏感度;4、熟悉财务/内控/风控/法律等专业知识,并能熟练应用;5、具有较强的风险意识/较高敏感度;6、可独立编制审计检查工作方案,根据实施情况编制审计检查报告;7、 财审/中高级职称、CPA/CIA等职业资格者,优先考虑;