岗位职责:1、负责对集团各分子公司进行全面合规审计及各种专项审计,撰写各类审计报告,并进行后续改进建议的跟进;2、对集团各分子公司的经营活动及相关收支进行审计监督,为优化管理提出审计意见。3、开展内部经营的风险防控工作,配合相关部门对内部管理流程、制度提出修改及完善建议。4、经营管理中重要问题的专项调查,为领导决策提供依据。岗位要求:1、统招本科及以上学历,审计、财务等相关专业优先。2、具备审计专业方面必需的知识和技能,能熟练应用内部审计标准和程序。3、熟悉有关政策、法律法规、规章制度和企业制度,具有较高的经营管理及其他相关专业知识。4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力。5、3年以上工作经验;6、在相关物业企业内审岗位工作经历优先(重点)。