一、岗位职责1、落实对公司内部审计计划的实施;2、参与对公司关键业务流程的健全和执行情况的审计; 3、参与对控股子公司的内部审计(包括财务收支、经济效益、内部控制等); 4、参与对公司重大工程项目的合规性审计; 5、参与对控股子公司总经理的任期经济责任审计; 6、参与以前年度审计结果整改情况的审计; 7、参与对公司对外投资项目的审计; 8、联系、对接和协调外部审计机构的相关审计工作; 9、管理和考核外聘审计机构,维护和更新外聘审计机构合格库; 10、完成审计委员会交代的工作;11、协助证券部工作。二、任职资格1、审计、会计等相关专业本科及以上学历,有CPA,CIA资格更佳;2、3年以上事务所或上市公司内审经验,熟悉上市公司内控要求,能独立开展关键业务的审计工作;3、有较强的分析能力和跨部门沟通能力,人品端正,原则性和责任心强,具有良好的职业素养。三、其他1、薪酬:税前综合年薪15万-30万(含基本工资、补贴及奖金),可面议2、工作地点:外滩SOHO