1、编制审计项目工作计划与方案并执行审计方案,编制审计报告草案并整理审计工作底稿。2、按时追踪整改措施执行情况,并将结果报告责任人的上级与审计部长,并编制上报3、对销售采购制造中心等流程的关键环节,进行持续性的事前,事中见证与复核4、评价公司重要内部控制制度设计与信息系统开发,提供专业建议5、开展各级管理人员的内部控制与风险管理培训6、组织执行内部控制自我评估,编制报告草案任职资格:1、财会、审计、管理类专业。2、有CPA,CIA等资格证书优先考虑3、有一定的制造业审计背景,5年以上工作经验,其中3年以上内部审计经验。 4、能适应长期出差。