职责描述:1、负责上市公司内部各部门审计工作;2、编制年度审计计划并实施,出具相应审计报告;3、配合外部各机构对上市公司的专项审计工作;4、制定具体项目及各部门审计方案,确定审计重点、审计方法及人员分工;5、及时发现集团公司潜在问题和风险,提出改进意见;6、完成领导安排的其他工作。任职要求:1、审计、财务相关专业本科及以上学历;2、三年及以上矿业公司内部审计或知名会计师事务所矿企项目审计工作经验,3、具有注册内部审计师或注册会计师资格者优先;4、通过大学英语六级,能使用英语作为工作语言者优先;5、能接受一定时期境外出差者优先。