岗位职责: 1、制定年度内审计划,组织和实施各项审计工作,包括财务收支审计、内控审计、重大项目审计、经济责任审计、离任审计等,确保审计工作全面性、系统性以及高效开展;2、负责撰写、审核审计报告,客观、公正地反映审计发现的问题和风险,提出合理的审计建议,并跟踪审计整改情况,确保审计成果的有效落实;3、负责对集团及下属企业内部违规违纪行为的调查和处理,提出处理意见和建议;4、组织、指导审计发现问题的整改,督促部门和下属企业源头整改,推动董事会、管理层建立健全内部审计规章制度;5、定期向上级报告内部审计工作重大事项,定期向董事会及其审计委员会报告内审工作开展情况,及时汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;6、对违反法律法规、国家财经纪律或公司规定且可能造成重大损失浪费的行为,及时制止或纠正。对已造成重大损失或不良影响的单位和人员,向主要负责人、决策机构提出追责建议;7、推动内部审计监督体系建设,组织起草并监督执行经审议通过的内部审计制度;8、负责做好与国资监管机构、国家审计机关以及其他相关外部监督部门的沟通协调,组织配合、落实相关部门的工作;9、完成领导交办的其他工作。任职资格:1、硕士及以上学历,审计、财务、会计、金融、经济等相关专业2、具有审计、财务、经济等相关高级专业技术职称,或者注册会计师、国际注册内部审计师等证书优先3、精通大型设备采购流程,熟悉工程审计、采购审计等制造业相关的审计工作4、具有在大型制造企业或上市公司等产业公司工作经验,从事内部控制、内外部审计相关工作10年以上,3年以上同等岗位管理经验5、了解国家有关审计、财务、税务等方面的法律法规;6、熟练掌握审计技能,包括但不限于审计目的确认、审计范围确定、审计资源配置、审计方案制定等;7、具备学习能力、创新意识、团队合作精神。为人正直、责任心强,具备高标准的职业操守