岗位职责:1、根据公司内部审计计划,执行各类内部审计工作;2、评估公司各项业务流程和制度的合规性,提出改进建议;3、审计财务报表、内部控制、风险管理等,确保符合相关法规及政策;4、定期编制和提交审计报告,向管理层汇报审计发现及建议;5、协助相关部门改进审计发现的问题和流程。任职要求:1、本科及以上学历,审计、会计、财务、管理类相关专业;2、具有5年以上内部审计工作经验,具备一定的审计流程和方法知识;3、熟悉财务报表和审计报告的编写,了解企业内部控制和风险管理相关标准;4、具备较强的沟通协调能力、问题分析及解决能力;5、持有注册会计师(CPA)或审计相关证书者优先;6、熟练使用办公软件及审计相关软件。