职位描述:一.合规风险评估根据公司要求,开展合规建设,全面识别企业运营风险,发现舞弊事项。二.现场审计(1)根据年度审计计划,独立或协助开展各类财务审计以及专项审计,具体包括审计方案编写及现场审计项目执行;(2)与被审计单位充分沟通,形成正式审计报告;(3)向部门领导、系统分管领导及审计委员会汇报。三.整改追踪(1)与被审计单位充分讨论,提出切实可行的审计建议和整改措施;(2)横向推动跨部门、跨流程的整改沟通;(3)按照整改周期执行追踪审计,验证整改措施有效性。任职要求:1、本科及以上学历,原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;2、了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;4、熟悉使用office等办公软件、ERP、财务操作软件;5、良好的文采,良好的文字功底;6、持初中级会计师证优先;7、能适应因工作需要的出差安排。