1、执行舞弊/专项查核具体事务,交主管审核 * 通过专业的调查技巧和合法的调查方法、工具,收集和分析相关证据,并据此编制审计底稿 * 对员工涉嫌职务侵占等违规违纪行为进行调查取证,控制和降低公司经济损失 * 对供应商资信和背景进行调查取证,查处供应商欺诈行为,控制和降低公司经济损失 * 针对调查过程中发现的管理漏洞、潜在风险及损失提出改进意见,监督并追踪改善措施的 执行情况 * 依实际稽核发现,撰写稽核调查报告2、制度研读并提出改善建议3、完成稽核室指定的专业培训任务4、主管交办的其他事项要求:1、全日制本科(含)以上,审计、财会、管理相关专业;2、5-10年以上内审、管理、财务相关经验3、大型集团任职财会、生产管理、内审等3年以上工作经验,熟悉集团制业务模式