【工作内容】- 负责对公司及下属公司的财务状况进行定期审计,确保财务报告的真实性和准确性。- 参与制定和完善公司内部审计流程和政策,提升审计工作的效率和质量。- 对集团内部各业务部门进行财务合规性检查,识别潜在风险,并提出改进措施。- 编制审计报告,向管理层汇报审计结果及建议,支持决策过程。- 协助外部审计机构完成年度财务报表审计工作,保证审计过程顺利进行。- 持续跟踪审计发现的问题整改情况,确保整改措施得到有效执行。【任职要求】- 拥有会计、审计或相关领域的本科及以上学历。- 至少3年以上的财务审计相关工作经验,有集团内部审计经验者优先考虑。- 熟悉中国会计准则、税法及企业内部控制规范。- 具备良好的数据分析能力和问题解决技巧,能够独立开展审计项目。- 优秀的沟通协调能力,能与不同层级的团队成员有效合作。- 有在审计公司工作的背景将是一个加分项。- 工作态度严谨认真,具有高度的责任心和保密意识。