岗位职责:(1)负责内控审计底稿编制和审计证据的收集,按季度出具内控审计报告。在审计过程中确保审计信息、审计进度、审计结论及时向上反馈。 (2)参与专项审计工作,基本能够独立完成自己所负责部分的审计工作。(3)与被审单位沟通、确认审计中发现的问题,重大问题或无法解决的问题及时向直属领导汇报、反馈。(4)整理已完成审计项目的底稿、资料并归档。(5)积极参加业务及专业培训,提高综合素养。(6)完成上级领导交办的其他工作。岗位要求:(1)本科或相当学历,从事财务、审计相关工作3年以上;(2)有一定工程、风险管理、财务、税收、法律、金融等方面知识;(3)具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章,保密意识强;(4)具有良好的语言表达能力和文字写作能力,能够熟练应用office等办公软件;(5)具有一定的数据处理、分析能力,熟悉或接触过SAP;(6)有从事过风险管理工作的经验者优先考虑。