工作职责:1、做好稽核审计工作,包括总部审计、子公司审计、分支机构审计、离任/任中审计等;2、按程序开展稽核审计工作,包括审计准备、制定方案、实施审计、编制底稿、起草报告、跟踪整改;3、做好稽核审计项目归档;4、做好稽核审计经验总结和积累;5、协助完善公司稽核审计制度规则和操作流程;6、做好部门交办的其他工作。任职资格:1、硕士研究生及以上学历,金融、经济、审计、财务、法律等相关专业,有证券从业资格;2、3年及以上审计工作经验,2年及以上证券行业相关工作经验,综合素质较高者可适当放宽;3、掌握证券行业相关法律法规、业务运行逻辑、稽核审计知识;4、具备较好的文字表达、团队协作、沟通交流能力;5、政治素质高,规矩意识强,无不良记录,中共党员优先;6、具有CPA、CFA、CIA、FRM或法律职业资格者,具有审计师、会计师或经济师中级及以上职称者,同等条件下优先。