85 根据公司内部审计政策和程序,制定年度审计计划,并监督实施85 负责组织和开展财务、业务流程等方面的内部审计工作,确保公司各项经营活动合规合法性85 对审计发现的问题提出改进建议,跟踪整改进度,确保整改措施得到有效落实85 编制审计报告,定期向上级汇报审计结果及存在的风险点85 参与公司内部控制体系的建设和完善,协助管理层识别潜在的风险点85 与外部审计机构保持良好沟通,配合完成年度外部审计工作85 持续关注国内外相关法律法规的变化,及时更新公司内部审计标准和流程85 完成领导交办的其他任务主要要求 KEY REQUIREMENTS:85 5-7年经验,财务/审计背景,有CPA/CIA等相关证书优先85 曾供职国内中大型药企或跨国药企;或是事务所曾执行相关药企审计工作85 对于生产端和P2P流程熟悉,参与过流程建设或流程再造85 对于资金循环、销售循环、生产循环、存货循环、固资循环等进行日常审计85 按需进行研发/ IT/工程相关审计