岗位职责:1、依据公司及部门要求,建立健全内部审计工作规章制度、审计工作流程,以及审计工作细节的改进和完善。2、组织开展内部稽核审计,对分支机构财务、业务经营活动独立监督审核,研究、识别、控制经营环节关键风险点,提出整改建议、推动整改。3、开展内控体系梳理及问题痛点整改,建立内部流程控制体系。4、组织开展部门开展反舞弊宣传,对***、***行为查处、预防、处罚工作。5、独立完成审计底稿和报告,提供整改意见。任职要求:1、本科及以上学历2、具有物流行业或生产制造行业审计经验优先。