岗位职责:1.拟订公司年度内审计划,并依计划开展内部审计工作,编制审计报告及审计底稿,提供审计建议等;2.依据监管法规、公司制度要求,在规定时效内完成离任审计/审查工作;3.组织开展常规稽核、员工行为监督排查等工作;4.推动内部审计问题整改,定期跟进整改落实情况;5.对接会计师事务所完成各类外部审计工作;6.完成公司及部门安排的其他事项。任职要求:1.研究生及以上学历,金融、财务、会计、审计等相关专业优先;2.具备3年以上证券、基金行业内部审计经验或头部会计师事务所金融审计工作经验,通过CPA、CFA、CIA、CISA、基金从业资格等考试者优先;3.熟悉基金行业相关法律法规及监管要求,具有较强的风险防范意识;4.具有良好的沟通能力、组织协调能力、文字处理能力;5.工作踏实细致、认真严谨,具有较强的责任心和团队合作精神。