主要职责:1、负责执行上级布置的内审具体任务2、通过系统化、专业化的审计方法,实施各类审计项目工作3、定期向审计经理报告风险控制状况等重大信息;定期评估、规范与优化产品研发部门的内部流程与制度,并负责监督执行任职要求:1、本科以上学历,审计专业、会计专业、经济管理类相关专业;持有CIA等注册级证书者优先2、2年以上采购、销售、生产等业务领域经验,1年以上风险管理、内部控制、内部审计或监督岗位工作经验;或有1-2年事务所审计项目经验,意愿转内审者3、熟悉制造业或大型商场经营管理流程,有内部销售审计/外部销售审计经验优先4、有基础的IT背景,参与过审计智能体搭建经验优先5、保密意识强,有良好的职业操守;有一定的风险管理能力、项目管理能力、沟通协调能力;反应灵敏、思维缜密