工作职责:1.审计项目:担任项目主审:制定项目审计计划,组织项目例会,编制、复核项目底稿和问题描述,撰写审计报告,跟踪整改情况;2.部门支持:协助内审部负责人,完善公司内审体系,制定年度审计计划,以及相关汇报工作;3.跨部门合作:参与跨部门合作项目,例如年度报告、ESG报告、内控评价报告的编制;4.完成上级领导交办的其他事项任职资格:1.学历要求:统招本科及以上;2.专业背景:审计、财务管理、会计相关专业优先;3.技术职称/资格证书:持有注册会计师CPA、注册内审师CIA者优先;4.工作经验:从事内、外部审计或风险管理相关工作至少7年以上,有医药或制造业行业经验者优先;5.专业知识:(1)内部审计、内部控制、反舞弊等专业相关知识(2)财务相关专业知识;6.专业技能:(1)英语水平应满足工作需求(2)熟练使用Office办公软件,了解金蝶等财务系统;7.其他能力项:(1)具备良好的职业道德,工作态度和学习能力,优秀的沟通协调能力和团队协作精神(2)具备较强的逻辑分析能力、语言文字表达能力、沟通协调能力及问题解决能力