1、独立组织内控测试,能评估公司各项内控,监督检查内控制度、流程设计及执行的有效性,制作内控测试自评报告;2、协助构建公司内控、合规管理体系,制定、修订公司的管理文件和其他合规风险管理规章制度;3、协助识别关键控制项点,梳理业务流程及任务,进行风险评估,建立风险管控清单、并能组织内部控制相关改善工作;4、独立开展经营审计、财务审计、工程审计中1-2个模块的审计工作;5、能定期出具负责的项目审计报告;?6、完成上级安排的其他工作任务。任职要求:1、统招本科学历,审计、财务、金融、企业管理等专业优先;年龄27岁以内;2、逻辑性强,具有良好的文字表达、沟通能力,善于跨部门合作;3、责任心强,能承受较大的工作压力,有团队合作精神;能适应广东省内出差。4.英语熟练