1、协助拟定和完善公司内部控制制度、流程、标准、操作手册,发布内控相关政策;2、运用专业的财务知识,重新审视财务体系和实际运行的合规性、效率和效果; 3、对业务操作流程、各项规章制度的履行工作进行检查;出具检查报告和跟踪改进方案; 4、根据内控工作的实施情况和检查结果对于业务政策提出专业判断和处理建议,提交内控报告,并对问题跟踪解决;5、上级交代的其他工作。职位要求: 1、本科及以上学历,财务、会计、金融相等关专业优先,1-3年左右工作经验,有事务所经验优先;2、具有较强的逻辑思维能力、良好的沟通能力和书面表达能力;3、工作认真负责,踏实沉稳,善于学习总结,能熟练应用各类office软件;4、有较强的承压能力并能够接受一定的出差安排。