职位描述:按照集团年度审计计划和规定的审计程序,开展内部控制审计、财务审计、专项管理审计、股东权益保障审计等相关工作,参与工程项目管理审计。包括但不限于以下内容:1、开展内部控制审计、财务审计、专项管理审计、股东权益保障审计等审计,参与工程项目管理审计;2、收集和整理审计证据;起草、整理审计工作底稿;起草内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见等; 3、对企业内部控制、合规管理、风险控制的合理性和有效性进行检查和意见反馈; 4、与被审单位进行沟通联络,解决审计过程中出现的各种分歧; 5、检查验收审计整改,跟踪审计报告整改意见的落实情况; 6、负责有关审计资料的整理、立卷、归档工作,按规定保守公司和审计秘密。 7、完成领导交办的其他相关工作。 任职资格:1. 审计/财会专业大学本科及以上学历; 2. 具备5年以上财务工作或内、外部审计工作经验; 3. 持有CICPA、CIA、CISA或工程类执业证书者优先; 4. 具备大型制造业企业财务、管理、法务经验者优先; 5. 大型央企、国企背景,党员优先; 6. 英语熟练,熟练运用各类办公软件,熟悉SAP/ORACLE、金蝶、用友等大型财务软件系统操作; 7. 具备良好写作能力; 8. 能适应经常出差的工作需要;