【工作内容】- 负责制定和完善公司内部审计政策、流程和程序,确保其符合相关法律法规及行业标准;- 领导并执行全面的财务审计和业务审计,包括但不限于年度财务报表审计、内部控制评估等,以识别潜在风险并提出改进建议;- 分析审计结果,撰写审计报告,并与管理层沟通审计发现及建议措施,推动改进计划的实施;- 对公司的财务状况、经营绩效进行定期审查,为决策层提供专业意见;- 管理审计团队,指导并培训下属,提升团队整体能力;- 与其他部门合作,支持企业风险管理、合规性检查等工作;- 参与重要项目的尽职调查,确保项目符合审计标准和要求。【任职要求】- 拥有会计、审计或相关领域的本科及以上学历,具备注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等资格证书者优先考虑;- 具备5年以上审计相关工作经验,有四大会计师事务所或大型企业内部审计部门工作经验者优先;- 熟悉中国会计准则和国际财务报告准则,了解相关法律法规;- 出色的分析能力和问题解决技巧,能够独立完成复杂的审计任务;- 强大的沟通协调能力,能够有效地与不同层级的人员进行交流;- 具备良好的领导力和团队管理经验,能够激励团队成员达成目标;- 工作细致认真,具有高度的职业道德和保密意识。