【工作内容】- 根据公司内部审计政策和流程,执行财务、运营或合规性审计工作。- 准备审计计划,包括风险评估、审计范围及时间表,并与管理层沟通以确保审计目标的达成。- 收集、分析和评估证据,识别潜在的违规行为、控制缺陷或效率低下的问题。- 编写详细的审计报告,概述发现的问题、提出改进建议,并跟踪后续整改措施的实施情况。- 与各部门合作,促进内部控制体系的建立和完善,提高业务流程的效率和效果。- 定期向高级管理层汇报审计结果和建议。【任职要求】- 大专及以上学历,会计、审计或相关专业背景优先。- 至少1年以上的审计或财务相关工作经验,具有内部审计经验者优先。- 熟悉国家财经法规、会计准则及审计标准。- 具备良好的逻辑思维能力、分析判断能力和沟通协调能力。- 工作细致认真,责任心强,能够承受一定的工作压力。- 良好的团队合作精神和客户服务意识。