岗位职责1、对各基地的生产活动情况进行审计,并出具评价意见;2、对产品价格、销售出库、货款回笼、采购结算、公司资金使用情况进行审计;3、对资金收付进行专项审计,出具审计报告;4、对购、销、物流费用专项审计;5、对公司内部经营情况审计;任职资格1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;2、熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;4、有一定抗压能力,能够接受出差。