主要工作职责1、 根据《内控手册》内容,实施内部控制评价工作。对于评价过程中发现的问题,认定内部控制缺陷并拟订整改方案,督促公司责任部门对内部控制评价过程中认定的内部控制缺陷进行整改;2、 对公司重大工程项目、招投标、大额采购等进行监督,必要时进行专项审计;3、 对公司内控流程按照业务循环进行梳理,根据内外部环境,持续改进内部控制体系,并进行OA系统设置;4、 配合会计师事务所出具内控审计报告;5、 合同归档管理。任职要求1、本科及以上,审计、财会、法律、计算机专业;2、3-5年工作会计师事务所内控审计或财务审计背景,或甲方内审背景3、具备良好的文字表达能力和沟通、协作能力。善于沟通、做事认真负责细心,有发散性思维,能举一反三。