1.开展对集团公司各部门及子公司的各项审计工作;2.按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议;3.实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;4.参与审计工作管理,包括编制审计业务规范和工作指引、审计信息化建设、子公司内审工作考评、业务信息统计等;5.协助协调审计过程中与相关部门的沟通;6.协助审计主管,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;7.完成领导交办的其他任务;保守公司的商业秘密。8、英语六级,听说读写流利。教育背景: 审计、财务、会计或相关专业大专及以上学历;具有审计师、会计师以上职称。经 验: 具有内部审计管理经验或从事财务工作者,2 年以上相关内部审计工作经验者优先。