工作职责:1. 协助内控专员对公司(或子公司)的内控体系建设,与业务部门进行访谈,了解业务部门的业务情况,识别流程重大风险,审核审核是否有充分的应对措施,编写业务内控手册。2. 协助内控专员公司内控进行自我评价,编制工作底稿,形成审核结论,撰写评价报告。3. 实施公司(或子公司)专项审计(包括绩效审计、离任审计、投资效益审核、价格审核、财务报表审计、反舞弊调查、收购的尽职调查等),编制审计工作底稿,形成审计结论,撰写审计报告,并接受管理层的询问。4. 负责审计部周计划执行跟踪、记录, 与其他职能部门的文档签收、部门日常采购申请。5. 负责外部审计的接待、资料准备以及配合外部审计的工作 。6. 负责主管领导交代的临时作业和协助其他职能部门的相关作业。7. 接受其他职能部门的咨询,给出专业的建议意见。任职资格:任职:1、制造业企业管理经验,或会计师事务所审计咨询,或咨询公司等经验;2、审计经验;风险控制管理经验;内部控制管理经验等;3、丰富的内控建设经验,能够独立识别公司运营的重大风险,评估风险的影响,并提出适当胡控管措施,撰写内控手册,督导管理层将控管手段赋予实施。协助管理层制定相关管理制度。*丰富的审计工作经验,能够进行审计计划的编制、组织与协调现场审计工作,与审计对象进行沟通技巧,撰写审计报告。4、熟悉现行的企业会计准则、财政法规以及上市公司的法律法规、对内部控制、COSO等专业知识有深入了解,能够灵活运用COSO的相关原则和关注点进行内控的建设。5、加强对审计技术与方法的研究,不断提高审计技能与内控的专业知识;6、熟练的信息技术计算机辅助审计能力;