岗位职责:1.协助部门主管建立完善财管中心的内部控制及集团全面风险管理体系的建设工作;2.参与集团风控预警体系建设工作,加强内控信息化水平;3.推动财务数据回归业务,为集团报表质量做闭环管理;4.基于财务报告的多维分析及风险模型搭建;5.独立执行内控专项审查工作,识别风险,取得内控工作证据,编制内控工作底稿及报告,出具内控风险结果,并跟进核查形成结果闭环;6.制定个人工作目标和计划,并向部门主管提出改进内部控制工作的建议;7.完成领导交办的其他任务。8.有信息化的内控建设经验或有相关的跨平台的项目经验者优先。任职要求:思路清晰,优秀的逻辑思维能力及沟通协调能力,抗压能力强&1.熟悉一般的业务流程风险,较强的风险识别能力,拥有扎实的会计功底;2.拥有全流程业务思维,通过财务数据校验、分析业务经营活动;3.拥有中级会计师证书,或CPA通过三门以上者优先。&1.本科以上学历,审计专业、会计专业、经济管理类相关专业;2.4年以上大型企业财务工作经验,4年以上风险管理、内部控制、内部审计或监督岗位工作经验;3.有数字化模型/项目经验优先;4.熟练SAP操作经验者优先。&1. 为人正直、责任感强、自我驱动,学习能力强;2. 爱岗敬业、作风严谨、坚持原则,重视团队协作、推动人才发展。