岗位职责:1、协助建立和完善内部审计制度体系;2、开展内部审计项目,编制审计方案,开展现场审计工作,获取审计证据,编制工作底稿,撰写审计报告;3、协助中介机构开展相关审计项目;4、督促落实审计和监督检查问题的整改;5、配合内外部监管机构开展监督、检查工作等; 6、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营.业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;任职要求:1、财会、审计等专业,本科及以上学历; 2、有从事企业审计等相关工作经验5年以上; 3、熟悉企业财务管理、内部审计和内控管理的专业知识与相关业务流程; 4、具有较强的判断能力、沟通协作能力及职业敏感性5、有注册内部审计师(CIA)注册会计师(CPA) 资格或财务、审计中级职称者优先考虑。