工作职责:1、建立健全公司内部审计制度、审计工作指引等工作制度,提升审计工作规范性,确保各项审计活动有章可循,推动审计工作标准化。2、制定并执行公司内部审计计划,针对研发、生产、销售、采购等重要流程开展专项审计、离任审计、经济责任、内控审计等。3、针对内审发现点,协助推进内控体系流程优化,降低合规及舞弊风险,提升公司经营效率;4、通过“问题发现-整改通知-跟踪整改-完善监督”进行业务全流程监管,确保发现问题得到有效整改,推动经营管理持续优化;5、建立投诉举报及反舞弊机制,对投诉举报事项进行调查、跟踪,出具相应的专项报告。任职资格:1、教育背景:统招本科及以上学历,财务、审计、药学、生物医药等相关专业优先。2、经验要求:61 8年以上审计/合规相关经验,其中至少3年以上医药行业内审管理经验;61 熟悉医药行业全产业链(研发、生产、流通、销售)的运营模式及风险点;61 有大型药企、上市公司或四大会计师事务所医药组背景者优先。3、专业技能:61 精通内控框架(COSO)、审计准则及医药行业法规;61 具备数据分析能力,熟练使用ERP(如SAP)、审计软件及Office工具;61 持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA、ACCA等证书者优先。4、软性素质:61 逻辑严谨,具备独立主导复杂审计项目的能力;61 优秀的跨部门沟通能力及职业道德,能承受高强度工作压力。