职责描述:1.负责根据年度内部审计工作计划及公司指令,具体实施审计工作,跟踪检查内外部审计整改事项的落实;2.负责具体审计项目审计计划、工作底稿、审计报告等的编制;3.负责实施公司内部资金预算控制(费用)初审工作;4.协助部门进行风控内控合规管理工作;5.完成上级交办的其他任务。任职要求:1.学历专业:会计、审计专业本科以上学历;2.资格证书:会计师/审计师/注册会计师;3.工作经验:2-3年制造业财务审计工作经验,有四大工作经历者、上市公司和国企内审工作经历优先;4.工作技能:判断能力、解决问题能力、人际沟通技巧、熟练使用计算机办公软件;