岗位职责:1、参与制定内部审计计划,执行审计项目,包括财务审计、合规审计、绩效审计等;2、对公司业务流程、内部控制制度进行审查与评估,发现问题并提出改进建议;3、收集审计证据,撰写审计报告,跟踪审计整改情况;4、协助完善内部审计制度与工作流程,为公司风险管理提供支持;5、完成领导交办的其他工作。任职资格:1、全日制本科及以上,审计、财会、经济、金融、计算机科学等相关专业背景,年龄不超过40周岁。2、熟悉国家会计准则、税法、经济法及相关法律法规;熟悉《企业内部控制基本规范》等相关要求;3、具有初级会计师及以上资格;4、熟练使用办公、审计软件及数据分析工具;具备良好的报告撰写能力。5、具备注册会计师、注册内部审计师资格者优先。