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产业发展部职员(内审)
1.2-2.4万
人 · 本科 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2025/07/07发布

同济路669弄

公司信息
上海吴淞开发建设有限公司

国企/少于50人

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职位描述
岗位职责:
1、参与制定内部审计计划,执行审计项目,包括财务审计、合规审计、绩效审计等;
2、对公司业务流程、内部控制制度进行审查与评估,发现问题并提出改进建议;
3、收集审计证据,撰写审计报告,跟踪审计整改情况;
4、协助完善内部审计制度与工作流程,为公司风险管理提供支持;
5、完成领导交办的其他工作。

任职资格:
1、全日制本科及以上,审计、财会、经济、金融、计算机科学等相关专业背景,年龄不超过40周岁。
2、熟悉国家会计准则、税法、经济法及相关法律法规;熟悉《企业内部控制基本规范》等相关要求;
3、具有初级会计师及以上资格;
4、熟练使用办公、审计软件及数据分析工具;具备良好的报告撰写能力。
5、具备注册会计师、注册内部审计师资格者优先。

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