岗位职责:1、参与制定年度审计计划。2、根据年度审计计划,确定具体审计方案,组织实施具体审计项目。3、独立开展各类经济责任审计、专项审计、管理审计和审计调查工作、编写审计底稿与审计报告,确保内部审计工作质量。4、督促被审计单位落实审计整改意见和建议,动态跟进整改结果,全面抓好审计检查及发现问题的整改落实。5、协助开展集团总部及控股子公司内部控制体系建设和评价工作。6、制定规范改善集团总部及子公司业务合规性操作,防范风险。7、配合审计与风险管理负责人其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,会计、审计学相关专业,中级审计师、中级会计师及以上职称优先;2、熟悉内部审计准则,并具备三年以上大型企业内审工作,优秀者工作年数可放宽;3、熟练掌握国内会计准则、审计准则,国家财务、税务、金融、内部控制审计等方面的法律法规;4、具有良好协调沟通,语言表达能力及团队合作精神,能承受工作压力及适应出差工作要求。