1、协助组织建立并完善集团内部审计制度和内部控制体系; 2、拟定审计方案,组织并实施内部审计工作; 3、负责审计过程中与各部门的协调和沟通; 4、出具内部审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议; 5、监督检查财务预算的执行情况及审计结果的落实; 6、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查; 7、完成领导交办的其它工作。 任职要求: 1、5年以上上市事务所或上市公司审计经验; 2、财务、会计、审计等相关专业,本科及以上学历,有CIA/CPA证书优先; 3、具有独立分析问题和解决问题的能力; 4、具备良好的口头及书面表达能力,有较强的抗压能力。