职责描述:1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;2、组织编制并实施公司年度审计工作计划;3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;4、组织对公司的各项经济活动和出现的重大事故实行审计监督及调查,必要时委托审计事务所进行;5、组织开展内部控制审计,舞弊调查等工作;组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;6、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;7、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;9、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;岗位要求1、***本科以上学历,审计、法律、会计或财务管理等专业优先,具有注册会计师或审计师资格优先;2、有五年以上中大型制造业内审计管理工作经验;3、熟悉内部控制规范、审计程序和公司运营管理流程;4、较强的组织、沟通、协调的能力、优秀的书面表述和口头表达能力;5、具备良好的职业道德和团队协作精神;6、熟悉国家相关法律法规,有超强的保密意识。