能力:1、管理能力:公司年度稽查、审计计划的编制及执行,团队人员的组建和制度流程的优化、管理;2、执行能力:以结果为导向,具有高度的执行反馈能力,针对稽查、审计过程中发现的问题点持续跟进和改善;3、专业能力:熟练掌握公司财务会计、审计、内部控制规范、风险管控等相关知识和政策法规;4、分析能力:审计结果准确,撰写、复核并及时出具内部审计报告,并向公司管理层汇报及提出合理化建议和改进措施;5、组织能力:能协调好各部门之间的配合,组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计或进行必要的专项审计;6、创新能力:从0到1公司稽查、审计体系的搭建。责任:1、制定和执行长期和短期的审计计划,确保与公司业务目标和战略相一致,并应对潜在风险。2、向董事会提交审计报告,提供关于内部控制和运营流程的改进建议,确保信息准确、及时。3、确保公司遵守所有相关的法律、法规、标准和政策,对合规问题进行调查并采取必要的纠正措施。Attributes Needed: -要求特质:1、本科及以上学历2、有独立完成稽查、审计项目的案例3、3年以上1000人以上制造业内部稽查、审计管理工作经验4、责任心强、抗压能力强、内驱力强、执行力强Skills preferred: -加分技能1、英语能作为工作语言2、四大会计事务所的外部审计工作经验3、CICPA中国注册会计师或CIA国际注册内部审计师证书4、内衣及相关服装产业经验。