任职要求:1、本科及以上学历。2、熟悉企业内部控制基本规范及相关指引。3、熟悉企业会计准则。4、三年以上财务或审计工作经验,具有一定的财务分析能力及逻辑思维能力。5.、对制造行业相关业务流程有一定的了解。6、有上市公司财务、审计经验者优先。7、英语口语熟练者优先。8、对SAP系统及OA流程管理有一定了解的优先。9、爱岗敬业,诚信,较强的分析能力与协调沟通能力。工作职责:1、根据审计工作计划执行内部专项审计工作。2、负责针对各项审计工作的结果,编制内部审计报告。3、发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见。4、对相关流程或业务提出优化建议。5、上级安排的其他工作。