工作职责:1.协助制定处室工作计划;2.协助制定专项审计相关制度,并持续修订完善;3.实施审计项目,制定审计方案,编制工作底稿,撰写内部审计报告;4.实施审计业务研究,持续提升审计深度;5.对审计发现的重要控制缺陷、重大风险,系统性及共性问题提出管理建议或风险提示,对重大违规问题提出问责建议;6.分析审计发现问题成因,推动问题落实整改,并对整改情况开展后续审计;7.参与建立并持续完善专项审计作业标准和工具,制定统一的风险评估工具及审计方案等模板,推动专项审计作业标准化管理;8.建设审计知识体系,并推广应用;9.建立项目档案,保证档案的及时、完整和规范;任职资格:1.本科及以上学历,研究生优先,金融、财务、审计、保险、统计等相关专业,专业素质过硬;2.具备较好的沟通能力;3.擅于学习和创新;4.自我驱动,具备一定的抗压能力。