岗位职责:1、协助公司各项内部控制流程及控制点的设计与优化,完善内控及风险管理体系;2、指导公司各部门及分子公司按内部控制框架进行工作;3、实施风险管理与内部控制的日常监督、专项审计,撰写审计报告并提出审计意见和建议;与被审计单位进行审计沟通,通报审计结果;4、实施有效的跟踪审计,编制跟踪审计结果报告。任职要求:1、全日制本科及以上学历,经济管理类、会计类、法律类等相关专业;2、CIA、CPA在考或已获取资格证优先;3、1-2年以上公司内审或会计师事务所工作经验;4、工作细致、严谨、原则性强,具备良好的沟通及协调能力,以及较强的责任心。