岗位职责:1、负责协助部门建立并完善内部审计体系,制定审计工作制度、管理类审计模型及工作流程等;负责协助制定年度审计工作计划,执行审计计划;2、担任管理类审计项目小组负责人,编制项目审计方案,识别和判定项目内部控制缺陷及风险,并带领审计组员执行审计工作方案的实施,审计过程中优化、修订审计方案,审计范围内外协调,及时汇报现场审计出现的重大问题;3、协同项目小组总结审计发现,并就被审计事项与被审部门或单位进行充分的沟通、交流,获得有效的审计意见反馈材料,并撰写审计报告;4、负责对审计组员进行考核激励并对审计底稿进行一级复核,指导与监督审计组员按照审计方案完成审计任务;5、负责实施监督公司所属各单位各项内部管理制度的执行情况,评价其有效性,并对公司内部控制、风险管理出具管理建议;6、负责组织跟踪落实管理审计类审计整改情况,推动问题改进;7、负责组织内部管理审计类审计底稿的收集整理;8、上级领导交付的其它工作。岗位要求:1、本科以上,审计、财会等相关专业优先考虑;2、会计中级以上职称、注册会计师、注册内审师;3、8年以上工作经验,对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻的认知; 4、精通国家财经法律、法规、方针、政策和制度;5、5年以上项目团队管理经验。