岗位职责:1、协助公司拟定内审部门职能、审计相关制度规范、流程和计划;2、拟定审计计划及审计方案并执行;3、组织实施内部审计工作;4、通过审计发现风险点并提出改进意见;5、跟进整改方案,追踪审计问题的落实检查;6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;7、负责完成领导交办的临时性任务。任职资格:1、35岁以下,本科及以上学历,会计、审计、财务管理等财务类专业毕业,具有良好的审计、财务、风险控制、法律专业背景,具有审计师、会计师或注册会计师等资格优先;2、5年以上制造业内控管理、大中型公司内审或会计师事务所审计工作经验,熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;3、良好的职业操守,原则性强;为人诚信正直,具备较强的责任心和一定的抗压能力;4、具备会计或审计相关的资格证书,熟练运用专业财务软件,具备审计师资格者优先考虑;5、具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力。